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國有企業(yè)內(nèi)部控制審計案例分析
2022-09-20  作者:閆國睿 李甲琳  來源:河北企業(yè) 下載收藏 語音播報
一、案例背景

本案例的被審計單位為XY國有獨(dú)資企業(yè),2021年5月某事務(wù)所接受委托,對XY企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計及執(zhí)行情況進(jìn)行專項審計咨詢,項目為期20天。在審計過程中,項目組實施了訪談、查閱、實地觀察、資產(chǎn)監(jiān)盤等審計程序,梳理制度及流程超百項,訪談相關(guān)人員百余人次,抽取測試樣本近千個,這些程序為審計咨詢工作結(jié)果提供了合理基礎(chǔ)。

二、審計依據(jù)與程序

(一)審計依據(jù)

本案例內(nèi)部控制專項審計咨詢工作依照《中華人民共和國注冊會計師法》《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的規(guī)定實施。在審計過程中,我們將參照《中華人民共和國審計法》《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其指南和公司制定的內(nèi)部控制相關(guān)管理制度。

(二)本次審計咨詢工作簡要程序

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